-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES Exercicio: 2006
E DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO. LEI Nr. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------+
| R E C E I T A | D E S P E S A |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Titulos | Fonte | Total | Titulos | Total |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| RECEITAS CORRENTES | | 14.921.725,78 | LEGISLATIVA | 550.000,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.626.892,95 | | ADMINISTRACAO | 2.716.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 176.000,00 | | SEGURANCA PUBLICA | 150.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 156.386,07 | | TRABALHO | 707.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 33.429,64 | | EDUCACAO | 3.614.500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.058.912,49 | | CULTURA | 191.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 870.104,63 | | URBANISMO | 1.248.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.649.743,07 | SANEAMENTO | 287.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.052.695,97 | | GESTAO AMBIENTAL | 15.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 52.895,00 | | AGRICULTURA | 721.500,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.544.152,10 | | COMERCIO E SERVICOS | 165.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.122.500,00 |
| | | | DESPORTO E LAZER | 408.500,00 |
| | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.000,00 |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
| Total da Receita | | 17.571.468,85 | Total Da Despesa | 14.416.500,00 |
+-----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+---------------+
Transferencias Financeiras (DESPESA) Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
Anexo(1) DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ADENDO II A PORTARIA SOF. NR.08 DE 04/02/1985 ANEXO 1, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+
| RECEITA | DESPESA |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
|Titulos | Valor R$ | Valor R$ |Titulos | Valor R$ | Valor R$ |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
| | | | | | |
|RECEITAS CORRENTES | | 14.921.725,78|DESPESAS CORRENTES | | 11.528.000,00|
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.626.892,95| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.987.000,00| |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 176.000,00| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00| |
| RECEITA PATRIMONIAL | 156.386,07| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.531.000,00| |
| RECEITA DE SERVICOS | 33.429,64| | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.058.912,49| | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 870.104,63| | | | |
| | | | | | |
| | | |SUPERAVIT | | 3.393.725,78|
| | | | | | |
|Total | | 14.921.725,78|Total | | 14.921.725,78|
| | | | | | |
|Superavit do Orcamento | | 3.393.725,78| | | |
| | | | | | |
|RECEITAS DE CAPITAL | | 2.649.743,07|DESPESAS DE CAPITAL | | 2.468.500,00|
| OPERACOES DE CREDITO | 1.052.695,97| | INVESTIMENTOS | 2.168.500,00| |
| ALIENACAO DE BENS | 52.895,00| | INVERSOES FINANCEIRAS | 210.000,00| |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.544.152,10| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 90.000,00| |
| | | | | | |
| | | |SUPERAVIT | | 3.574.968,85|
| | | | | | |
|Total | | 6.043.468,85|Total | | 6.043.468,85|
| | | | | | |
|Total da Receita | | 20.965.194,63|Total da Despesa | | 20.965.194,63|
| | | | | | |
+-----------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------------+--------------+--------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| R E S U M O |
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS CORRENTES | 14.921.725,78|DESPESAS CORRENTES | 11.528.000,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|RECEITAS DE CAPITAL | 2.649.743,07|DESPESAS DE CAPITAL | 2.468.500,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Deducoes da Receita | 0,00|Reserva de Contingencia | 420.000,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
|Total | 17.571.468,85|Total | 14.416.500,00|
+--------------------------+--------------+--------------------------+--------------+
Transferencias Financeiras (DESPESA) Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [01] - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: [0101] - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 200.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 190.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 550.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [02] - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade Orcamentaria: [0201] - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 404.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 282.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 282.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 122.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 434.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [03] - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: [0301] - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 283.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 153.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 153.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 286.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [04] - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: [0401] - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.392.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 530.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 530.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 862.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 170.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 692.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 1.422.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [04] - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: [0402] - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
|32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 10.000,00 |
|32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 150.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 90.000,00 |
|46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 90.000,00 |
|46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 250.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [05] - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Unidade Orcamentaria: [0501] - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 854.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 250.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 604.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 604.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 889.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0601] - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.385.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 385.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 382.500,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 125.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 125.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 1.510.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0602] - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.948.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.480.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.480.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 468.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 22.500,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 446.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 125.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 75.500,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.500,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 50.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 2.074.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0603] - DEPARTAMENTO DE CULTURA
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 75.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 35.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 61.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 31.500,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 31.500,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 30.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 221.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [06] - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: [0604] - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 202.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 140.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.500,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.500,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 206.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 106.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 106.000,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 100.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 408.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [07] - SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: [0701] - DEPARTAMENTO DE HABITACAO
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 345.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 130.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 215.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 115.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 212.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 182.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 182.000,00 | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 30.000,00 |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 557.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [08] - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: [0801] - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.577.500,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.240.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.240.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.337.500,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.337.500,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 245.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 245.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 245.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 2.822.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [08] - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: [0802] - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 864.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 210.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 654.000,00 |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 654.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 971.000,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 971.000,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 971.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 1.835.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [09] - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: [0901] - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 452.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 220.000,00 |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 220.000,00 | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 232.000,00 |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 222.000,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 284.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 284.500,00 |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 284.500,00 | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 736.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao...............: [99] - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: [9999] - RESERVA DE CONTINGENCIA
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes | Desdobramento | Fonte | Cat.Economica |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 420.000,00 |
|99000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 420.000,00 |
|99990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 420.000,00 | |
|99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.000,00 | | |
|99999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 420.000,00 | | |
+-------------+------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l | 420.000,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| T o t a l G e r a l d a D e s p e s a | 14.416.500,00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA - NATUREZA DA DESPESA
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 3, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacoes |Elem. da Despesa|Mod.de Aplicacao|Grupo de Despesa| Cat. Economica |
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 11.528.000,00 |
|31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.987.000,00 | |
|31900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.987.000,00 | | |
|32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 10.000,00 | |
|32900000 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
|33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.531.000,00 | |
|33500000 | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 463.000,00 | | |
|33900000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.068.000,00 | | |
|40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.468.500,00 |
|44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.168.500,00 | |
|44900000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.168.500,00 | | |
|45000000 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 210.000,00 | |
|45900000 | APLICACOES DIRETAS | | 210.000,00 | | |
|46000000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 90.000,00 | |
|46900000 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | | |
|90000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 420.000,00 |
+-------------+-----------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
+--------------------------------------------------+
| Total geral da Despesa .........: 14.416.500,00 |
+--------------------------------------------------+
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA DESPESA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Fixada(2005) | Prevista(2006) |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|3000000000000| DESPESAS CORRENTES | 9.184.750,00 | 11.528.000,00 |
|3100000000000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.459.300,00 | 5.987.000,00 |
|3190000000000| APLICACOES DIRETAS | 5.459.300,00 | 5.987.000,00 |
|3200000000000| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 20.000,00 | 10.000,00 |
|3290000000000| APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 10.000,00 |
|3300000000000| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.705.450,00 | 5.531.000,00 |
|3350000000000| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 201.000,00 | 463.000,00 |
|3390000000000| APLICACOES DIRETAS | 3.504.450,00 | 5.068.000,00 |
|4000000000000| DESPESAS DE CAPITAL | 1.984.450,00 | 2.468.500,00 |
|4400000000000| INVESTIMENTOS | 1.604.450,00 | 2.168.500,00 |
|4490000000000| APLICACOES DIRETAS | 1.604.450,00 | 2.168.500,00 |
|4500000000000| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 210.000,00 |
|4590000000000| APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 210.000,00 |
|4600000000000| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 380.000,00 | 90.000,00 |
|4690000000000| APLICACOES DIRETAS | 380.000,00 | 90.000,00 |
|9000000000000| RESERVA DE CONTINGENCIA | 866.647,59 | 420.000,00 |
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
+------------------------+----------------+----------------+
| Total Geral da Despesa | 12.035.847,59 | 14.416.500,00 |
+------------------------+----------------+----------------+
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
01 LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
0001 Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
04 ADMINISTRACAO 0,00 2.716.000,00 0,00 2.716.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
0009 IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDENACAO 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
0010 Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00
0002 DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
0003 MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICIPIO 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
181 POLICIAMENTO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
182 DEFESA CIVIL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
11 TRABALHO 0,00 707.000,00 0,00 707.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00
0006 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0008 CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
333 EMPREGABILIDADE 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
0019 Motivacao e Articulacao Empresarial 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
12 EDUCACAO 105.000,00 3.509.500,00 0,00 3.614.500,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 2.001.500,00 0,00 2.051.500,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 1.997.500,00 0,00 1.997.500,00
0014 LETRARE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
362 ENSINO MEDIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0013 Assistencia a Alunos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 25.000,00 1.315.500,00 0,00 1.340.500,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 1.315.500,00 0,00 1.315.500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
0015 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPECIAIS 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
13 CULTURA 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
0016 RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
15 URBANISMO 493.000,00 755.000,00 0,00 1.248.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 493.000,00 0,00 0,00 493.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
0023 INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
452 SERVICOS URBANOS 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
0025 LIMPEZA URBANA 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
17 SANEAMENTO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
0026 SANEAMENTO BASICO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0027 EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 139.500,00 582.000,00 0,00 721.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0030 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
752 ENERGIA ELETRICA 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
695 TURISMO 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
26 TRANSPORTE 300.000,00 2.822.500,00 0,00 3.122.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 300.000,00 2.822.500,00 0,00 3.122.500,00
0021 TRANSITO SEGURO 0,00 422.500,00 0,00 422.500,00
0022 APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV.PUBLICOS 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
27 DESPORTO E LAZER 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
0017 ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0007 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
Total Geral....: 1.524.500,00 12.792.000,00 100.000,00 14.416.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 7, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 550.000,00 0,00 550.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 550.000,00 0,00 550.000,00
0001 Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo 550.000,00 0,00 550.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.625.000,00 91.000,00 2.716.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 798.000,00 91.000,00 889.000,00
0009 IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDENACAO 373.000,00 91.000,00 464.000,00
0010 Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica 425.000,00 0,00 425.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00
0002 DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO 434.000,00 0,00 434.000,00
0003 MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICIPIO 286.000,00 0,00 286.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 150.000,00 0,00 150.000,00
181 POLICIAMENTO 90.000,00 0,00 90.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 90.000,00 0,00 90.000,00
182 DEFESA CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 60.000,00 0,00 60.000,00
11 TRABALHO 657.000,00 50.000,00 707.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 315.000,00 0,00 315.000,00
0006 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 150.000,00 0,00 150.000,00
0008 CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR 165.000,00 0,00 165.000,00
333 EMPREGABILIDADE 342.000,00 50.000,00 392.000,00
0019 Motivacao e Articulacao Empresarial 342.000,00 50.000,00 392.000,00
12 EDUCACAO 716.547,18 2.897.952,82 3.614.500,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 10.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 10.000,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 160.000,00 160.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 80.000,00 80.000,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 80.000,00 80.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 406.577,61 1.644.922,39 2.051.500,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 352.577,61 1.644.922,39 1.997.500,00
0014 LETRARE 4.000,00 0,00 4.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 50.000,00 0,00 50.000,00
362 ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 5.000,00
0013 Assistencia a Alunos 5.000,00 0,00 5.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 267.469,57 1.073.030,43 1.340.500,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 267.469,57 1.048.030,43 1.315.500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 0,00 25.000,00 25.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 17.500,00 0,00 17.500,00
0015 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPECIAIS 17.500,00 0,00 17.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 20.000,00 10.000,00 30.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 20.000,00 10.000,00 30.000,00
13 CULTURA 191.500,00 0,00 191.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 191.500,00 0,00 191.500,00
0016 RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL 191.500,00 0,00 191.500,00
15 URBANISMO 878.000,00 370.000,00 1.248.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 133.000,00 360.000,00 493.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
0023 INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE 52.000,00 360.000,00 412.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL 81.000,00 0,00 81.000,00
452 SERVICOS URBANOS 745.000,00 10.000,00 755.000,00
0025 LIMPEZA URBANA 745.000,00 10.000,00 755.000,00
17 SANEAMENTO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
0026 SANEAMENTO BASICO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 15.000,00 0,00 15.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 15.000,00 0,00 15.000,00
0027 EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 0,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 577.605,00 143.895,00 721.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 400.000,00 0,00 400.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 400.000,00 0,00 400.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 100.000,00 50.000,00 150.000,00
601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL 43.105,00 88.895,00 132.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 43.105,00 88.895,00 132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.000,00 5.000,00 12.000,00
0030 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.000,00 5.000,00 12.000,00
722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 0,00 4.500,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 4.500,00 0,00 4.500,00
752 ENERGIA ELETRICA 23.000,00 0,00 23.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 23.000,00 0,00 23.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 82.000,00 83.000,00 165.000,00
695 TURISMO 82.000,00 83.000,00 165.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL 82.000,00 83.000,00 165.000,00
26 TRANSPORTE 2.833.017,11 289.482,89 3.122.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.833.017,11 289.482,89 3.122.500,00
0021 TRANSITO SEGURO 392.000,00 30.500,00 422.500,00
0022 APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV.PUBLICOS 2.375.000,00 25.000,00 2.400.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL 66.017,11 233.982,89 300.000,00
27 DESPORTO E LAZER 408.500,00 0,00 408.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 408.500,00 0,00 408.500,00
0017 ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA 208.500,00 0,00 208.500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes 200.000,00 0,00 200.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00 0,00 100.000,00
0007 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 100.000,00 0,00 100.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
Total Geral....: 10.311.169,29 4.105.330,71 14.416.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO Exercicio: 2006
E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 8, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES Exercicio: 2006
ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |LEGISLATIVA |JUDICIARIA |ESSENCIAL A JU|ADMINISTRACAO |DEFESA NACIONA|
|COD Orgaos | | |STICA | |L |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 550.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 434.000,00| 0,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 286.000,00| 0,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0,00| 0,00| 0,00| 1.107.000,00| 0,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 889.000,00| 0,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 550.000,00 0,00 0,00 2.716.000,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |SEGURANCA PUBL|RELACOES EXTER|ASSISTENCIA SO|PREVIDENCIA SO|SAUDE |
|COD Orgaos |ICA |IORES |CIAL |CIAL | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES Exercicio: 2006
ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |TRABALHO |EDUCACAO |CULTURA |DIREITOS DA CI|URBANISMO |
|COD Orgaos | | | |DADANIA | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 315.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 3.614.500,00| 191.500,00| 0,00| 0,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 392.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.248.000,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 707.000,00 3.614.500,00 191.500,00 0,00 1.248.000,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |HABITACAO |SANEAMENTO |GESTAO AMBIENT|CIENCIA E TECN|AGRICULTURA |
|COD Orgaos | | |AL |OLOGIA | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00| 287.000,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 721.500,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+-----------------------------+--------------+
Total 0,00 287.000,00 15.000,00 0,00 721.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES Exercicio: 2006
ADENDO VIII A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 9, DA LEI NR. 4.320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |ORGANIZACAO AG|INDUSTRIA |COMERCIO E SER|COMUNICACOES |ENERGIA |
|COD Orgaos |RARIA | |VICOS | | |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00| 0,00| 165.000,00| 0,00| 0,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Funcoes |TRANSPORTE |DESPORTO E LAZ|ENCARGOS ESPEC| | |
|COD Orgaos | |ER |IAIS | | TOTAL |
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 550.000,00|
| 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 434.000,00|
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 286.000,00|
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 0,00| 0,00| 100.000,00| 0,00| 1.672.000,00|
| 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 889.000,00|
| 06 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 0,00| 408.500,00| 0,00| 0,00| 4.214.500,00|
| 07 SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 557.000,00|
| 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 3.122.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.657.500,00|
| 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 736.500,00|
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 420.000,00|
+--------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
Total 3.122.500,00 408.500,00 100.000,00 0,00 14.416.500,00
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
01 LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
0001 Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
2001 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
Total..........: 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
0002 DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
2002 MANUTENCAO, GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
Total..........: 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
0003 MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICIPIO 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
2003 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
Total..........: 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0401 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
2004 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATI 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
181 POLICIAMENTO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2006 Manutencao de Convenio com a Policia Civil e Militar 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
182 DEFESA CIVIL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
2005 Manutencao de Convenio com o Corpo de Bombeiros 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
11 TRABALHO 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0008 CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
2008 Auxilio-Refeicao aos Servidores de Baixa Renda 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
Total..........: 0,00 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
11 TRABALHO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0006 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2007 Contribuicao para Formacao do PASEP 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0007 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0001 Servicos da Divida Fundada Interna 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total..........: 0,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Unidade Orcamentaria: 0501 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
0009 IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDENACAO 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
2009 Manutencao, Encargos e Ativ.da Sec.Planej.e Coordenacao 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
0010 Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
2010 Programa de Qualidade de Gestao na Administracao Public 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
Total..........: 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 25.000,00 1.485.500,00 0,00 1.510.500,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2012 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENSINO INFANTIL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2011 ALIMENTACAO PARA EDUCACAO INFANTIL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2015 MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 25.000,00 1.315.500,00 0,00 1.340.500,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 1.315.500,00 0,00 1.315.500,00
2013 MANUT.ENCARGOS E ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.245.500,00 0,00 1.245.500,00
2014 Aquisicao Brinquedos P/Parquee Equip.p/Novas Salas de 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Espor 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1002 CONSTRUCAO DE CRECHES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Total..........: 25.000,00 1.485.500,00 0,00 1.510.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0602 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 50.000,00 2.024.000,00 0,00 2.074.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 2.001.500,00 0,00 2.051.500,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 1.997.500,00 0,00 1.997.500,00
2016 Manutencao e Encargos das Atividades do Ensino Fundamen 0,00 1.997.500,00 0,00 1.997.500,00
0014 LETRARE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
2018 Projeto de Alfabetizacao em fase Adulta 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Espor 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1001 CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
362 ENSINO MEDIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0013 Assistencia a Alunos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
2017 Apoio FInanceiro a Estudantes 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
0015 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPECIAIS 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
2019 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESP 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
Total..........: 50.000,00 2.024.000,00 0,00 2.074.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Espor 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1004 CONSTRUCAO DE CENTRO ARTISTICO CULTURAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
13 CULTURA 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
0016 RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
2020 RESGATE E PRESERVACAO CULTURAL LOCAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
Total..........: 30.000,00 191.500,00 0,00 221.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
27 DESPORTO E LAZER 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
0017 ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00
2021 MANUTENCAO E OBRAS EM GINASIOS DE ESPORTES 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Espor 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1003 COMPLE.CONST.REF. QUADRAS E GINASIOS ESP.ARQUIB. MELH. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Total..........: 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 07 - SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 0701 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
11 TRABALHO 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
333 EMPREGABILIDADE 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
0019 Motivacao e Articulacao Empresarial 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
2022 Incentivo a Geracao de Emprego e Renda 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
2023 Man. Enc.e Ativ.do Departamento de Desenv.Economico 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
695 TURISMO 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
2024 Promocao do Turismo Sustentavel 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
Total..........: 0,00 557.000,00 0,00 557.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0801 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
26 TRANSPORTE 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
0021 TRANSITO SEGURO 0,00 422.500,00 0,00 422.500,00
2025 Transito Seguro 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
2026 Manut.Enc.e Ativ.do Dep.de Transito e da JARI 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
0022 APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV.PUBLICO 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
2027 Manut.Enc. e Ativ.do Departamento de Obras 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
Total..........: 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0802 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
15 URBANISMO 493.000,00 755.000,00 0,00 1.248.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 493.000,00 0,00 0,00 493.000,00
0023 INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
1005 Incremento da Gestao Urbana com Qualidade 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RUR 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
1007 Construcao e Manutencao da Infra-Estrutura Urbana e Rur 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
452 SERVICOS URBANOS 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
0025 LIMPEZA URBANA 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
2028 Manutencao e Expansao da Coleta de Lixo e Limpeza Urban 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
17 SANEAMENTO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
0026 SANEAMENTO BASICO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
1008 Saneamento Basico 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
26 TRANSPORTE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RUR 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1006 Abertura e Pavimentacao de Ruas e Outras Obras 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total..........: 1.080.000,00 755.000,00 0,00 1.835.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
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Orgao: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 0901 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0027 EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
2029 Aquisicao de Mudas 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 139.500,00 582.000,00 0,00 721.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
2030 Manutencao, Enc. e Ativ. do Departamento de Agricultura 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2031 Saneamento Basico Rural 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
1009 Aquisicao de Equipamentos para Desenvolvimento Agropecu 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0030 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
2032 Fortalecimento da Agricutlura Familiar 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1010 Apoio a Telefonia Rural 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
752 ENERGIA ELETRICA 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
1011 Apoio a Eletrificacao Rural 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2055 Implantacao e Manutencao do Prog.Micro Bacias 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total..........: 139.500,00 597.000,00 0,00 736.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO
ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 6, DA LEI NR. 4.320/64
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
Total..........: 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
Total Geral....: 1.524.500,00 12.792.000,00 100.000,00 14.416.500,00
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
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Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
01 LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
0001 Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
2001 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DO PODER LEGIS 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Total..........: 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
0002 DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
2002 MANUTENCAO, GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 404.000,00 0,00 404.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 282.000,00 0,00 282.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 282.000,00 0,00 282.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Total..........: 0,00 434.000,00 0,00 434.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
0003 MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICI 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
2003 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORI 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 283.000,00 0,00 283.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 153.000,00 0,00 153.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Total..........: 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0401 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
2004 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DE APOIO ADMIN 0,00 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 562.000,00 0,00 562.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
181 POLICIAMENTO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2006 Manutencao de Convenio com a Policia Civil e Mil 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
182 DEFESA CIVIL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
2005 Manutencao de Convenio com o Corpo de Bombeiros 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
11 TRABALHO 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0008 CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
2008 Auxilio-Refeicao aos Servidores de Baixa Renda 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
Total..........: 0,00 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
11 TRABALHO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0006 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2007 Contribuicao para Formacao do PASEP 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0007 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0001 Servicos da Divida Fundada Interna 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
32900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
46900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
Total..........: 0,00 150.000,00 100.000,00 250.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Unidade Orcamentaria: 0501 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
0009 IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDEN 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
2009 Manutencao, Encargos e Ativ.da Sec.Planej.e Coor 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 429.000,00 0,00 429.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0010 Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
2010 Programa de Qualidade de Gestao na Administracao 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
Total..........: 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 25.000,00 1.485.500,00 0,00 1.510.500,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2012 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENSINO INFANT 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2011 ALIMENTACAO PARA EDUCACAO INFANTIL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2015 MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 25.000,00 1.315.500,00 0,00 1.340.500,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 1.315.500,00 0,00 1.315.500,00
2013 MANUT.ENCARGOS E ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.245.500,00 0,00 1.245.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.215.500,00 0,00 1.215.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 215.500,00 0,00 215.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 212.500,00 0,00 212.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
2014 Aquisicao Brinquedos P/Parquee Equip.p/Novas Sa 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1002 CONSTRUCAO DE CRECHES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Total..........: 25.000,00 1.485.500,00 0,00 1.510.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0602 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 50.000,00 2.024.000,00 0,00 2.074.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 2.001.500,00 0,00 2.051.500,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID 0,00 1.997.500,00 0,00 1.997.500,00
2016 Manutencao e Encargos das Atividades do Ensino F 0,00 1.997.500,00 0,00 1.997.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.922.500,00 0,00 1.922.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 442.500,00 0,00 442.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 442.500,00 0,00 442.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0014 LETRARE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
2018 Projeto de Alfabetizacao em fase Adulta 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 500,00 0,00 500,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 500,00 0,00 500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 500,00 0,00 500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1001 CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUN 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
362 ENSINO MEDIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0013 Assistencia a Alunos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
2017 Apoio FInanceiro a Estudantes 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
0015 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPEC 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
2019 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDA 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
Total..........: 50.000,00 2.024.000,00 0,00 2.074.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
12 EDUCACAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1004 CONSTRUCAO DE CENTRO ARTISTICO CULTURAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
13 CULTURA 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
0016 RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
2020 RESGATE E PRESERVACAO CULTURAL LOCAL 0,00 191.500,00 0,00 191.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
Total..........: 30.000,00 191.500,00 0,00 221.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
27 DESPORTO E LAZER 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
0017 ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00
2021 MANUTENCAO E OBRAS EM GINASIOS DE ESPORTES 0,00 208.500,00 0,00 208.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 202.500,00 0,00 202.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1003 COMPLE.CONST.REF. QUADRAS E GINASIOS ESP.ARQUIB 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Total..........: 200.000,00 208.500,00 0,00 408.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 07 - SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 0701 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
11 TRABALHO 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
333 EMPREGABILIDADE 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
0019 Motivacao e Articulacao Empresarial 0,00 392.000,00 0,00 392.000,00
2022 Incentivo a Geracao de Emprego e Renda 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
2023 Man. Enc.e Ativ.do Departamento de Desenv.Econom 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
695 TURISMO 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
2024 Promocao do Turismo Sustentavel 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total..........: 0,00 557.000,00 0,00 557.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0801 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
26 TRANSPORTE 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
0021 TRANSITO SEGURO 0,00 422.500,00 0,00 422.500,00
2025 Transito Seguro 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2026 Manut.Enc.e Ativ.do Dep.de Transito e da JARI 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
0022 APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV. 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
2027 Manut.Enc. e Ativ.do Departamento de Obras 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
Total..........: 0,00 2.822.500,00 0,00 2.822.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0802 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
15 URBANISMO 493.000,00 755.000,00 0,00 1.248.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 493.000,00 0,00 0,00 493.000,00
0023 INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
1005 Incremento da Gestao Urbana com Qualidade 412.000,00 0,00 0,00 412.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBAN 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
1007 Construcao e Manutencao da Infra-Estrutura Urban 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
452 SERVICOS URBANOS 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
0025 LIMPEZA URBANA 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
2028 Manutencao e Expansao da Coleta de Lixo e Limpez 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 745.000,00 0,00 745.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17 SANEAMENTO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
0026 SANEAMENTO BASICO 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
1008 Saneamento Basico 287.000,00 0,00 0,00 287.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00
26 TRANSPORTE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBAN 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1006 Abertura e Pavimentacao de Ruas e Outras Obras 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Total..........: 1.080.000,00 755.000,00 0,00 1.835.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 0901 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0027 EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
2029 Aquisicao de Mudas 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 139.500,00 582.000,00 0,00 721.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
2030 Manutencao, Enc. e Ativ. do Departamento de Agri 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2031 Saneamento Basico Rural 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
1009 Aquisicao de Equipamentos para Desenvolvimento A 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0030 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
2032 Fortalecimento da Agricutlura Familiar 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1010 Apoio a Telefonia Rural 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
752 ENERGIA ELETRICA 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00
1011 Apoio a Eletrificacao Rural 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 0901 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
2055 Implantacao e Manutencao do Prog.Micro Bacias 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total..........: 139.500,00 597.000,00 0,00 736.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Codigo Especificacoes Projetos Atividades Oper.Espec. Total
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
Total..........: 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
Total Geral....: 1.524.500,00 12.792.000,00 100.000,00 14.416.500,00
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 01 |
| Unidade Orcamentaria | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0101 |
| Funcao | LEGISLATIVA | 01 |
| Subfuncao | ACAO LEGISLATIVA | 031 |
| Programa | Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo | 0001 |
| Projeto/Atividade | MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | 2001 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 500.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 300.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 190.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 50.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 550.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 02 |
| Unidade Orcamentaria | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0201 |
| Funcao | ADMINISTRACAO | 04 |
| Subfuncao | ADMINISTRACAO GERAL | 122 |
| Programa | DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO | 0002 |
| Projeto/Atividade | MANUTENCAO, GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 2002 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 404.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 282.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 100.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 22.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 30.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 30.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 434.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 03 |
| Unidade Orcamentaria | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0301 |
| Funcao | ADMINISTRACAO | 04 |
| Subfuncao | ADMINISTRACAO GERAL | 122 |
| Programa | MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICIPIO | 0003 |
| Projeto/Atividade | MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | 2003 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 283.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 130.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 153.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 3.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 3.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 286.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0401 |
| Funcao | ADMINISTRACAO | 04 |
| Subfuncao | ADMINISTRACAO GERAL | 122 |
| Programa | APOIO ADMINISTRATIVO | 0004 |
| Projeto/Atividade | MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2004 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 1.092.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 530.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 530.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 562.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 170.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 392.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 15.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 1.107.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0401 |
| Funcao | SEGURANCA PUBLICA | 06 |
| Subfuncao | POLICIAMENTO | 181 |
| Programa | SEGURANCA PUBLICA | 0005 |
| Projeto/Atividade | Manutencao de Convenio com a Policia Civil e Militar | 2006 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 80.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 10.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 90.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0401 |
| Funcao | SEGURANCA PUBLICA | 06 |
| Subfuncao | DEFESA CIVIL | 182 |
| Programa | SEGURANCA PUBLICA | 0005 |
| Projeto/Atividade | Manutencao de Convenio com o Corpo de Bombeiros | 2005 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 55.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 55.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 5.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 60.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0401 |
| Funcao | TRABALHO | 11 |
| Subfuncao | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 331 |
| Programa | CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR | 0008 |
| Projeto/Atividade | Auxilio-Refeicao aos Servidores de Baixa Renda | 2008 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 165.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 165.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 165.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO | 0402 |
| Funcao | TRABALHO | 11 |
| Subfuncao | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 331 |
| Programa | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 0006 |
| Projeto/Atividade | Contribuicao para Formacao do PASEP | 2007 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 150.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 150.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 150.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 04 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO | 0402 |
| Funcao | ENCARGOS ESPECIAIS | 28 |
| Subfuncao | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 843 |
| Programa | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0007 |
| Projeto/Atividade | Servicos da Divida Fundada Interna | 0001 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 10.000,00|
| 32000000 |JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00|
| 32900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00|
| 46000000 |AMORTIZACAO DA DIVIDA 90.000,00|
| 46900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 90.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 100.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 05 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0501 |
| Funcao | ADMINISTRACAO | 04 |
| Subfuncao | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 121 |
| Programa | IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDENACAO | 0009 |
| Projeto/Atividade | Manutencao, Encargos e Ativ.da Sec.Planej.e Coordenacao | 2009 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 429.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 250.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 103.000,00|
| 33900000 0117 |APLICACOES DIRETAS 76.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 35.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 44900000 0192 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 464.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 05 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 0501 |
| Funcao | ADMINISTRACAO | 04 |
| Subfuncao | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 121 |
| Programa | Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica | 0010 |
| Projeto/Atividade | Programa de Qualidade de Gestao na Administracao Publica | 2010 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 425.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 425.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 425.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 243 |
| Programa | MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS | 0011 |
| Projeto/Atividade | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENSINO INFANTIL | 2012 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 10.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00|
| 33900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 306 |
| Programa | MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS | 0011 |
| Projeto/Atividade | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO INFANTIL | 2011 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 70.000,00|
| 33900000 0122 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 80.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 306 |
| Programa | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 0012 |
| Projeto/Atividade | MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL | 2015 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 60.000,00|
| 33900000 0122 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 80.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | EDUCACAO INFANTIL | 365 |
| Programa | MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS | 0011 |
| Projeto/Atividade | MANUT.ENCARGOS E ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | 2013 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 1.215.500,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 200.000,00|
| 31900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 767.469,57|
| 31900000 0125 |APLICACOES DIRETAS 32.530,43|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.500,00|
| 33500000 0101 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 67.469,57|
| 33900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 145.030,43|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 30.000,00|
| 44900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
| 44900000 0192 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 1.245.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | EDUCACAO INFANTIL | 365 |
| Programa | MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS | 0011 |
| Projeto/Atividade | Aquisicao Brinquedos P/Parquee Equip.p/Novas Salas de Aula | 2014 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 70.000,00|
| 44900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 70.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 70.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 017 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 0601 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | EDUCACAO INFANTIL | 365 |
| Programa | Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes | 0018 |
| Projeto/Atividade | CONSTRUCAO DE CRECHES | 1002 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 25.000,00|
| 44900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 25.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 25.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 018 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0602 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ENSINO FUNDAMENTAL | 361 |
| Programa | UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | 0012 |
| Projeto/Atividade | Manutencao e Encargos das Atividades do Ensino Fundamental | 2016 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 1.922.500,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.480.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 352.577,61|
| 31900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 109.756,93|
| 31900000 0106 |APLICACOES DIRETAS 12.000,00|
| 31900000 0118 |APLICACOES DIRETAS 755.665,46|
| 31900000 0119 |APLICACOES DIRETAS 250.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 442.500,00|
| 33900000 0101 |APLICACOES DIRETAS 175.723,02|
| 33900000 0107 |APLICACOES DIRETAS 8.000,00|
| 33900000 0119 |APLICACOES DIRETAS 178.776,98|
| 33900000 0122 |APLICACOES DIRETAS 80.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 75.000,00|
| 44900000 0119 |APLICACOES DIRETAS 75.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 1.997.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 019 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0602 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ENSINO FUNDAMENTAL | 361 |
| Programa | LETRARE | 0014 |
| Projeto/Atividade | Projeto de Alfabetizacao em fase Adulta | 2018 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 3.500,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 3.500,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 500,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 500,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 4.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 020 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0602 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ENSINO FUNDAMENTAL | 361 |
| Programa | Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes | 0018 |
| Projeto/Atividade | CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 1001 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00|
| 45000000 |INVERSOES FINANCEIRAS 50.000,00|
| 45900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 50.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 021 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0602 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | ENSINO MEDIO | 362 |
| Programa | Assistencia a Alunos | 0013 |
| Projeto/Atividade | Apoio FInanceiro a Estudantes | 2017 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 5.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 022 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0602 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | EDUCACAO ESPECIAL | 367 |
| Programa | PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPECIAIS | 0015 |
| Projeto/Atividade | PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAI | 2019 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 17.500,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 17.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 023 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0603 |
| Funcao | EDUCACAO | 12 |
| Subfuncao | DIFUSAO CULTURAL | 392 |
| Programa | Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes | 0018 |
| Projeto/Atividade | CONSTRUCAO DE CENTRO ARTISTICO CULTURAL | 1004 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00|
| 45000000 |INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00|
| 45900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 45900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 30.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 024 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0603 |
| Funcao | CULTURA | 13 |
| Subfuncao | DIFUSAO CULTURAL | 392 |
| Programa | RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL | 0016 |
| Projeto/Atividade | RESGATE E PRESERVACAO CULTURAL LOCAL | 2020 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 160.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 75.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 31.500,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 31.500,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 31.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 191.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 025 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0604 |
| Funcao | DESPORTO E LAZER | 27 |
| Subfuncao | DESPORTO COMUNITARIO | 812 |
| Programa | ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA | 0017 |
| Projeto/Atividade | MANUTENCAO E OBRAS EM GINASIOS DE ESPORTES | 2021 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 202.500,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 140.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.500,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.500,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 6.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 6.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 208.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 026 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 06 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0604 |
| Funcao | DESPORTO E LAZER | 27 |
| Subfuncao | DESPORTO COMUNITARIO | 812 |
| Programa | Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura e Esportes | 0018 |
| Projeto/Atividade | COMPLE.CONST.REF. QUADRAS E GINASIOS ESP.ARQUIB. MELH.ESTAD | 1003 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 100.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 100.000,00|
| 45000000 |INVERSOES FINANCEIRAS 100.000,00|
| 45900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 100.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 200.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 027 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 07 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE HABITACAO | 0701 |
| Funcao | TRABALHO | 11 |
| Subfuncao | EMPREGABILIDADE | 333 |
| Programa | Motivacao e Articulacao Empresarial | 0019 |
| Projeto/Atividade | Incentivo a Geracao de Emprego e Renda | 2022 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 20.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 170.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 150.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 45000000 |INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00|
| 45900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 30.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 220.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 028 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 07 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE HABITACAO | 0701 |
| Funcao | TRABALHO | 11 |
| Subfuncao | EMPREGABILIDADE | 333 |
| Programa | Motivacao e Articulacao Empresarial | 0019 |
| Projeto/Atividade | Man. Enc.e Ativ.do Departamento de Desenv.Economico | 2023 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 165.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 130.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 35.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 7.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 7.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 172.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 029 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 07 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE HABITACAO | 0701 |
| Funcao | COMERCIO E SERVICOS | 23 |
| Subfuncao | TURISMO | 695 |
| Programa | FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL | 0020 |
| Projeto/Atividade | Promocao do Turismo Sustentavel | 2024 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 160.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00|
| 33500000 0124 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 50.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 27.000,00|
| 33900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 33.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 5.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 165.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 030 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS | 0801 |
| Funcao | TRANSPORTE | 26 |
| Subfuncao | TRANSPORTE RODOVIARIO | 782 |
| Programa | TRANSITO SEGURO | 0021 |
| Projeto/Atividade | Transito Seguro | 2025 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 62.500,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.500,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
| 33900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 12.500,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 20.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 2.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 18.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 82.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 031 }-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS | 0801 |
| Funcao | TRANSPORTE | 26 |
| Subfuncao | TRANSPORTE RODOVIARIO | 782 |
| Programa | TRANSITO SEGURO | 0021 |
| Projeto/Atividade | Manut.Enc.e Ativ.do Dep.de Transito e da JARI | 2026 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 340.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 340.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 340.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 032 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS | 0801 |
| Funcao | TRANSPORTE | 26 |
| Subfuncao | TRANSPORTE RODOVIARIO | 782 |
| Programa | APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV.PUBLICOS | 0022 |
| Projeto/Atividade | Manut.Enc. e Ativ.do Departamento de Obras | 2027 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 2.175.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 900.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 900.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.275.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 1.275.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 225.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 225.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 200.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 25.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 2.400.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 033 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS | 0802 |
| Funcao | URBANISMO | 15 |
| Subfuncao | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 |
| Programa | INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE | 0023 |
| Projeto/Atividade | Incremento da Gestao Urbana com Qualidade | 1005 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 33900000 0117 |APLICACOES DIRETAS 60.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 332.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 332.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 32.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 300.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 412.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 034 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS | 0802 |
| Funcao | URBANISMO | 15 |
| Subfuncao | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 451 |
| Programa | UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL | 0024 |
| Projeto/Atividade | Construcao e Manutencao da Infra-Estrutura Urbana e Rural | 1007 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 37.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 37.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 44.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 44.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 81.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 035 }-
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| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS | 0802 |
| Funcao | URBANISMO | 15 |
| Subfuncao | SERVICOS URBANOS | 452 |
| Programa | LIMPEZA URBANA | 0025 |
| Projeto/Atividade | Manutencao e Expansao da Coleta de Lixo e Limpeza Urbana | 2028 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 745.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 210.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 535.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 10.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 10.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 755.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 036 }-
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS | 0802 |
| Funcao | SANEAMENTO | 17 |
| Subfuncao | SANEAMENTO BASICO URBANO | 512 |
| Programa | SANEAMENTO BASICO | 0026 |
| Projeto/Atividade | Saneamento Basico | 1008 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 2.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 2.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 285.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 285.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 105.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 180.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 287.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 037 }-
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 08 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS | 0802 |
| Funcao | TRANSPORTE | 26 |
| Subfuncao | TRANSPORTE RODOVIARIO | 782 |
| Programa | UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBANA E RURAL | 0024 |
| Projeto/Atividade | Abertura e Pavimentacao de Ruas e Outras Obras | 1006 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 300.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 66.017,11|
| 44900000 0116 |APLICACOES DIRETAS 33.982,89|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 200.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 300.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 038 }-
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| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | GESTAO AMBIENTAL | 18 |
| Subfuncao | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 543 |
| Programa | EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL | 0027 |
| Projeto/Atividade | Aquisicao de Mudas | 2029 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 15.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 15.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 039 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | ADMINISTRACAO GERAL | 122 |
| Programa | PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO | 0028 |
| Projeto/Atividade | Manutencao, Enc. e Ativ. do Departamento de Agricultura | 2030 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 400.000,00|
| 31000000 |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00|
| 31900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 220.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00|
| 33500000 0100 |TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 170.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 400.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 040 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
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+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | SANEAMENTO BASICO RURAL | 511 |
| Programa | MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR | 0029 |
| Projeto/Atividade | Saneamento Basico Rural | 2031 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 20.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 20.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 130.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 80.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 50.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 150.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 041 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL | 601 |
| Programa | PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO | 0028 |
| Projeto/Atividade | Aquisicao de Equipamentos para Desenvolvimento Agropecuario | 1009 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 132.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 132.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 43.105,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 66.000,00|
| 44900000 0192 |APLICACOES DIRETAS 22.895,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 132.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 042 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | PROMOCAO INDUSTRIAL | 661 |
| Programa | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0030 |
| Projeto/Atividade | Fortalecimento da Agricutlura Familiar | 2032 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 2.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 2.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 10.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 5.000,00|
| 44900000 0124 |APLICACOES DIRETAS 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 12.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 043 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | TELECOMUNICACOES | 722 |
| Programa | MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR | 0029 |
| Projeto/Atividade | Apoio a Telefonia Rural | 1010 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 4.500,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 4.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 4.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 044 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | ENERGIA ELETRICA | 752 |
| Programa | MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR | 0029 |
| Projeto/Atividade | Apoio a Eletrificacao Rural | 1011 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 3.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 3.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 3.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 045 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 09 |
| Unidade Orcamentaria | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0901 |
| Funcao | AGRICULTURA | 20 |
| Subfuncao | ENERGIA ELETRICA | 752 |
| Programa | MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR | 0029 |
| Projeto/Atividade | Implantacao e Manutencao do Prog.Micro Bacias | 2055 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 30000000 |DESPESAS CORRENTES 15.000,00|
| 33000000 |OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00|
| 33900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 15.000,00|
| 40000000 |DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00|
| 44000000 |INVESTIMENTOS 5.000,00|
| 44900000 0100 |APLICACOES DIRETAS 5.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 20.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 046 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| (I) Classificacao | Especificacoes | Codigos |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
| Orgao | RESERVA DE CONTINGENCIA | 99 |
| Unidade Orcamentaria | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9999 |
| Funcao | RESERVA DE CONTINGENCIA | 99 |
| Subfuncao | RESERVA DE CONTINGENCIA | 999 |
| Programa | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9999 |
| Projeto/Atividade | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2999 |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+---------+
(II) Detalhamento das Aplicacoes:
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Codigo | Elemento da Despesa | Valor |
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| 90000000 |RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00|
| 99000000 |RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00|
| 99990000 |RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00|
| 99999900 |RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00|
| 99999999 0100 |RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 420.000,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
| Total 14.416.500,00|
+---------------------+------------------------------------------------------------+------------+
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 047 }-
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DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. Nr.08 DE 04/02/85 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00=Recursos Ordinarios 10.311.169,29
01=Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Educacao 1.450.979,95
06=Receita da Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEF (Aplicacao na Remuneracao dos Profissiona 12.000,00
07=Receita da Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEF (Aplicacao em Outras Despesas do Ensino F 8.000,00
16=Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 33.982,89
17=Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP 136.000,00
18=Transferencias do Fundef - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magisterio em Efetivo 755.665,46
19=Transferencias do Fundef - (Aplicacao em outras Despesas do Ensino Fundamental) 503.776,98
22=Transferencias de Convenios - Educacao 110.000,00
24=Transferencias de Convenios - Outros 1.009.500,00
25=Receita da Divida Ativa Tributaria - Educacao 32.530,43
92=Alienacao de Bens 52.895,00
TOTAL GERAL 14.416.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo |Especificacoes |Desdobramento |Fontes |Cat.Economicas|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|10000000 |RECEITAS CORRENTES | | | 14.921.725,78|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|11000000 |RECEITA TRIBUTARIA | | 1.626.892,95| |
|11100000 |Impostos | | 947.406,35| |
|11120000 |IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 509.378,85| | |
|11120200 |Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 276.111,90| | |
|11120200 0100 |Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 165.667,14| | |
|11120200 0101 |Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 69.027,95| | |
|11120200 0102 |Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 41.416,81| | |
|11120400 |Imp.S/a Renda e Prov.Qualquer Natureza | 106.318,95| | |
|11120431 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 106.318,95| | |
|11120431 0100 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 67.090,17| | |
|11120431 0101 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 31.129,24| | |
|11120431 0102 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 8.099,54| | |
|11120434 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros Rendimentos | 0,00| | |
|11120434 0100 |Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Outros Rendimentos | 0,00| | |
|11120800 |Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais ITBI | 126.948,00| | |
|11120800 0100 |Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais ITBI | 76.168,80| | |
|11120800 0101 |Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais ITBI | 31.737,00| | |
|11120800 0102 |Imp.S/Transm.Interv.Bens Imov.e Dir. Reais ITBI | 19.042,20| | |
|11130000 |IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 438.027,50| | |
|11130500 |Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 438.027,50| | |
|11130500 0100 |Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 262.816,50| | |
|11130500 0101 |Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 109.506,88| | |
|11130500 0102 |Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 65.704,12| | |
|11200000 |TAXAS | | 633.996,90| |
|11210000 |Taxa Pelo Exercicio Poder de Policia | 131.623,92| | |
|11210001 0100 |TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO EST.COM.IND. | 32.794,90| | |
|11210002 0100 |TAXA DE LICENCA ALVARA SANITARIO | 27.399,61| | |
|11210003 0100 |TAXA SEGURANCA OSTENSIVA CONTRA DELITOS | 6.135,82| | |
|11210004 0100 |TAXA DE MANUTENCAO E REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIRO | 45.489,70| | |
|11210005 0100 |TAXA DE EXAME PROJETOS SEG.CONTRA INCENDIO | 338,53| | |
|11210006 0100 |TAXA DE VISTORIA SIST.SEG.C/INCENDIO | 12.589,01| | |
|11210099 0100 |OUTRAS TAXAS DE LICENCA | 6.876,35| | |
|11220000 |Taxas Pela Prestacao de Servicos | 502.372,98| | |
|11220001 0100 |Taxa de Expediente | 61.358,20| | |
|11220002 0100 |Taxa de Conservacao de Calcamento | 25.812,76| | |
|11220003 0100 |Taxa de Coleta de Lixo | 400.000,00| | |
|11220004 0100 |Taxa de Limpeza Publica | 3.596,86| | |
|11220006 0100 |Taxa de Cemiterios | 10.579,00| | |
|11220099 0100 |Outras Taxas de Servicos Diversos | 1.026,16| | |
|11300000 |CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 45.489,70| |
|11300400 0100 |Contribuicao de Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complement. | 45.489,70| | |
|12000000 |RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 176.000,00| |
|12200000 |Contribuicoes Economicas | | 176.000,00| |
|12202900 0117 |Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 176.000,00| | |
|13000000 |RECEITA PATRIMONIAL | | 156.386,07| |
|13100000 |RECEITAS IMOBILIARIAS | | 3.491,07| |
|13110000 |Alugueis | 3.491,07| | |
|13110200 0100 |Receita de Aluguel de Centros Esportivos | 3.491,07| | |
|13200000 |RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 152.895,00| |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo |Especificacoes |Desdobramento |Fontes |Cat.Economicas|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|13240000 |Fundos de Investimentos | 5.289,50| | |
|13249900 0100 |Outros Fundos de Investimentos | 5.289,50| | |
|13250000 |Remuneracao de Depositos Bancarios | 142.316,00| | |
|13250100 |Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados | 0,00| | |
|13250200 |Receita Valores Mobil.Depositos Recursos Nao Vinculados | 142.316,00| | |
|13250299 |Remuneracao Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 142.316,00| | |
|13250299 0100 |Remuneracao Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 122.316,00| | |
|13250299 0106 |Remuneracao Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 12.000,00| | |
|13250299 0107 |Remuneracao Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados | 8.000,00| | |
|13290000 0100 |Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 5.289,50| | |
|16000000 |RECEITA DE SERVICOS | | 33.429,64| |
|16001700 0100 |Servicos Agropecuarios | 33.112,27| | |
|16009900 0100 |Outros Servicos | 317,37| | |
|17000000 |TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 12.058.912,49| |
|17200000 |TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 11.577.854,59| |
|17210000 |TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 4.282.309,40| | |
|17210100 |PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.774.323,19| | |
|17210102 |Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 3.769.033,68| | |
|17210102 0100 |Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 2.660.494,36| | |
|17210102 0101 |Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.108.539,32| | |
|17210102 0102 |Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 665.123,59| | |
|97210102 0100 |Deducao de Receita para Formacao FUNDEF-FPM | -665.123,59| | |
|17210105 |Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 5.289,51| | |
|17210105 0100 |Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 3.173,70| | |
|17210105 0101 |Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 1.322,38| | |
|17210105 0102 |Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 793,43| | |
|17210900 0100 |OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 1.000,00| | |
|17210901 |Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 104.075,13| | |
|17210901 0100 |Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 73.464,79| | |
|17210901 0101 |Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 30.610,33| | |
|17210901 0102 |Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 18.366,20| | |
|97210901 0100 |Deducao de Receita para Formacao FUNDEF - 87/96 | -18.366,19| | |
|17210999 0100 |Demais Transferencias da Uniao | 348.061,15| | |
|17212200 |Transf.da Compensacao Financeira Expl.Rec.Minerais | 54.849,93| | |
|17212270 0100 |Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP | 54.849,93| | |
|17220000 |TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 6.036.102,75| | |
|17220100 |PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 6.036.102,75| | |
|17220101 |Transferencia dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 5.440.000,00| | |
|17220101 0100 |Transferencia dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 3.840.000,00| | |
|17220101 0101 |Transferencia dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 1.600.000,00| | |
|17220101 0102 |Transferencia dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 960.000,00| | |
|97220101 0100 |Deducao de Receita para Formacao FUNDEF-ICMS | -960.000,00| | |
|17220102 |Cota-Parte IPVA | 351.067,98| | |
|17220102 0100 |Cota-Parte IPVA | 210.640,78| | |
|17220102 0101 |Cota-Parte IPVA | 87.767,00| | |
|17220102 0102 |Cota-Parte IPVA | 52.660,20| | |
|17220104 |Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 211.051,88| | |
|17220104 0100 |Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 148.977,80| | |
|17220104 0101 |Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 62.074,08| | |
|17220104 0102 |Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 37.244,45| | |
|97220104 0100 |Deducao de Receita para Formacao FUNDEF-IPI | -37.244,45| | |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo |Especificacoes |Desdobramento |Fontes |Cat.Economicas|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|17220113 0116 |Transf. CIDE - Contrib.Interv.Dominio Economico | 33.982,89| | |
|17240000 |Transferencias Multigovernamentais | 1.259.442,44| | |
|17240100 |TRansf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valoriz.Magist.FUNDEF | 1.259.442,44| | |
|17240100 0118 |TRansf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valoriz.Magist.FUNDEF | 755.665,46| | |
|17240100 0119 |TRansf.Rec.Fundo Manut.Desenv.Ens.Fund.Valoriz.Magist.FUNDEF | 503.776,98| | |
|17600000 |Transferencias de Convenios | | 481.057,90| |
|17610000 |Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 11.057,90| | |
|17610500 0124 |Transf.Convenios Destinados a Progs Saneamento Basico | 1.057,90| | |
|17619900 0124 |Outras Transferencias de Convenios com a Uniao | 10.000,00| | |
|17620000 |Transferencias de Convenios dos Estados e do DF e Suas Entid | 470.000,00| | |
|17620200 0122 |Transf. Convenios Estado Progs.Dest.Educacao | 110.000,00| | |
|17629900 0124 |Outras Transferencias de Convenios Estado | 360.000,00| | |
|19000000 |OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 870.104,63| |
|19100000 |Multas e Juros de Mora | | 695.022,18| |
|19110000 |Multas e Juros de Mora dos Tributos | 9.415,31| | |
|19113800 0100 |Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urbana - IPTU | 5.289,50| | |
|19113900 0100 |Multas/Juros de Mora do Imp.s/Transf.de bens Imoveis-ITBI | 211,58| | |
|19114000 0100 |Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos - ISS | 211,58| | |
|19119800 0100 |Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria | 528,95| | |
|19119900 0100 |Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 3.173,70| | |
|19130000 |Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Tributos | 5.606,87| | |
|19131100 0100 |Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urb.IPTU | 2.962,12| | |
|19131300 0100 |Multas/Juros Mora Divida Ativa Imp.s/ Servicos - ISS | 317,37| | |
|19139800 0100 |Multas e Juros de Mora Sobre Contribuicao de Melhoria | 423,16| | |
|19139900 0100 |Multas/Juros Mora Divida Ativa de Outros Tributos | 1.904,22| | |
|19190000 |Multas de Outras Origens | 680.000,00| | |
|19191500 0100 |Multas Previstas na Legislacao de Transito | 680.000,00| | |
|19200000 |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 528,95| |
|19210000 |Indenizacoes | 528,95| | |
|19219900 0100 |Outras Indenizacoes | 528,95| | |
|19300000 |RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 153.395,50| |
|19310000 |Receita da Divida Ativa Tributaria | 148.106,00| | |
|19310100 |Receita da Divida Ativa do Imposto S/Renda e Prov.Qualq.Natu | 0,00| | |
|19311100 |Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana - IPTU | 126.948,00| | |
|19311100 0100 |Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana - IPTU | 76.168,80| | |
|19311100 0125 |Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana - IPTU | 31.737,00| | |
|19311100 0126 |Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana - IPTU | 19.042,20| | |
|19311300 |Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 3.173,70| | |
|19311300 0100 |Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 1.904,21| | |
|19311300 0125 |Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 793,43| | |
|19311300 0126 |Receita Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS | 476,06| | |
|19319800 0100 |Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria | 12.694,80| | |
|19319900 0100 |Receita da Divida Ativo de Outros Tributos | 5.289,50| | |
|19320000 0100 |Receita da Divida Ativa Nao Tributaria | 5.289,50| | |
|19900000 |RECEITAS DIVERSAS | | 21.158,00| |
|19909900 0100 |Outras Receitas | 21.158,00| | |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|20000000 |RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.649.743,07|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|21000000 |OPERACOES DE CREDITO | | 1.052.695,97| |
|21140000 |Operacoes Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo | 1.052.695,97| | |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Codigo |Especificacoes |Desdobramento |Fontes |Cat.Economicas|
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|21140100 0190 |Operacoes Cred. Internas p/Programa de Educacao. | 139.529,00| | |
|21140300 0190 |Operacoes Credito Internas p/ Programa Saneamento | 657.627,10| | |
|21149900 0190 |Outras Operacoes Credito Interna Relat.Programa de Governo | 255.539,87| | |
|22000000 |ALIENACAO DE BENS | | 52.895,00| |
|22100000 0192 |Alienacao de Bens Moveis | 52.895,00| | |
|24000000 |TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.544.152,10| |
|24700000 |Transferencias de Convenios | | 1.544.152,10| |
|24710000 0124 |Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades | 610.646,79| | |
|24710300 0124 |Transf. de Convenios Uniao Progrs. Saneamento Basico | 1.057,90| | |
|24719900 0124 |Outras Transferencia de Convenios Com a Uniao | 1.057,90| | |
|24720000 0124 |Transferencias de Convenios dos Estados e DF e suas Entidade | 105.790,00| | |
|24720300 0124 |Transf.Convenios Estados Progs. Saneamento Basico | 298.214,00| | |
|24729900 0124 |Outras Convenios com o Estado | 527.385,51| | |
+----------------------+-------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
Total Geral da Receita 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO III A PORTARIA SOF. NR. 08 DE 04/02/1985 ANEXO 2, DA LEI NR. 4.320/64 Exercicio: 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00=Recursos Ordinarios 9.579.763,37
01=Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Educacao 3.131.714,18
02=Receitas de Impostos e transferencias de impostos - Saude 1.868.450,54
06=Receita da Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEF (Aplicacao na Remuneracao dos Profissiona 12.000,00
07=Receita da Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEF (Aplicacao em Outras Despesas do Ensino F 8.000,00
16=Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 33.982,89
17=Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP 176.000,00
18=Transferencias do Fundef - (Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magisterio em Efetivo 755.665,46
19=Transferencias do Fundef - (Aplicacao em outras Despesas do Ensino Fundamental) 503.776,98
22=Transferencias de Convenios - Educacao 110.000,00
24=Transferencias de Convenios - Outros 1.915.210,00
25=Receita da Divida Ativa Tributaria - Educacao 32.530,43
26=Receita da Divida Ativa Tributaria - Saude 19.518,26
90=Operacoes de Credito Interna 1.052.695,97
92=Alienacao de Bens 52.895,00
97=Deducoes -1.680.734,23
TOTAL GERAL 17.571.468,85
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006 Exercicio: 2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA - ARTIGO 22 - INCISO III DA LEI 4320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Orcada(2005) | Estimada(2006) |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 1000.00.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 12.851.822,15 | 14.921.725,78 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 1100.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTARIA | 1.074.190,00 | 1.626.892,95 |
| 1110.00.00.00.000 | IMPOSTOS | 708.000,00 | 947.406,35 |
| 1112.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 483.000,00 | 509.378,85 |
| 1112.02.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 276.111,90 |
| 1112.02.00.00.000 0100 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 261.000,00 | 165.667,14 |
| 1112.02.00.00.000 0101 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 69.027,95 |
| 1112.02.00.00.000 0102 | Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 41.416,81 |
| 1112.04.00.00.000 | IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA | 102.000,00 | 106.318,95 |
| 1112.04.31.00.000 | IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 106.318,95 |
| 1112.04.31.00.000 0100 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 100.000,00 | 67.090,17 |
| 1112.04.31.00.000 0101 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 31.129,24 |
| 1112.04.31.00.000 0102 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 8.099,54 |
| 1112.04.34.00.000 | IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.000 0100 | Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/ Outros Rendimentos | 2.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.000 | IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR. REAIS ITBI | 0,00 | 126.948,00 |
| 1112.08.00.00.000 0100 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir. Reais Itbi | 120.000,00 | 76.168,80 |
| 1112.08.00.00.000 0101 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir. Reais Itbi | 0,00 | 31.737,00 |
| 1112.08.00.00.000 0102 | Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Dir. Reais Itbi | 0,00 | 19.042,20 |
| 1113.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 225.000,00 | 438.027,50 |
| 1113.05.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 438.027,50 |
| 1113.05.00.00.000 0100 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | 262.816,50 |
| 1113.05.00.00.000 0101 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 109.506,88 |
| 1113.05.00.00.000 0102 | Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 65.704,12 |
| 1120.00.00.00.000 | TAXAS | 323.190,00 | 633.996,90 |
| 1121.00.00.00.000 | TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA | 124.420,00 | 131.623,92 |
| 1121.00.01.00.000 0100 | Taxa Licenca e Funcionamento Est.com.ind. | 31.000,00 | 32.794,90 |
| 1121.00.02.00.000 0100 | Taxa de Licenca Alvara Sanitario | 25.900,00 | 27.399,61 |
| 1121.00.03.00.000 0100 | Taxa Seguranca Ostensiva Contra delitos | 5.800,00 | 6.135,82 |
| 1121.00.04.00.000 0100 | Taxa de Manutencao e Reequipamento Corpo de Bombeiro | 43.000,00 | 45.489,70 |
| 1121.00.05.00.000 0100 | Taxa de Exame Projetos Seg.contra Incendio | 320,00 | 338,53 |
| 1121.00.06.00.000 0100 | Taxa de Vistoria Sist.seg.c/incendio | 11.900,00 | 12.589,01 |
| 1121.00.99.00.000 0100 | Outras Taxas de Licenca | 6.500,00 | 6.876,35 |
| 1122.00.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 198.770,00 | 502.372,98 |
| 1122.00.01.00.000 0100 | Taxa de Expediente | 58.000,00 | 61.358,20 |
| 1122.00.02.00.000 0100 | Taxa de Conservacao de Calcamento | 24.400,00 | 25.812,76 |
| 1122.00.03.00.000 0100 | Taxa de Coleta de Lixo | 102.000,00 | 400.000,00 |
| 1122.00.04.00.000 0100 | Taxa de Limpeza Publica | 3.400,00 | 3.596,86 |
| 1122.00.06.00.000 0100 | Taxa de Cemiterios | 10.000,00 | 10.579,00 |
| 1122.00.99.00.000 0100 | Outras Taxas de Servicos Diversos | 970,00 | 1.026,16 |
| 1130.00.00.00.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 43.000,00 | 45.489,70 |
| 1130.04.00.00.000 0100 | Contribuicao de Melhoria P/ Pavimentacao e Obras Complement. | 43.000,00 | 45.489,70 |
| 1200.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 228.000,00 | 176.000,00 |
| 1220.00.00.00.000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 228.000,00 | 176.000,00 |
| 1220.29.00.00.000 0100 | Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 228.000,00 | 0,00 |
| 1220.29.00.00.000 0117 | Contribuicao Para Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 0,00 | 176.000,00 |
| 1300.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 53.300,00 | 156.386,07 |
| 1310.00.00.00.000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.300,00 | 3.491,07 |
| 1311.00.00.00.000 | ALUGUEIS | 3.300,00 | 3.491,07 |
| 1311.02.00.00.000 0100 | Receita de Aluguel de Centros Esportivos | 3.300,00 | 3.491,07 |
| 1320.00.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 50.000,00 | 152.895,00 |
| 1324.00.00.00.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 5.289,50 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006 Exercicio: 2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA - ARTIGO 22 - INCISO III DA LEI 4320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Orcada(2005) | Estimada(2006) |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 1324.99.00.00.000 0100 | Outros Fundos de Investimentos | 5.000,00 | 5.289,50 |
| 1325.00.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 40.000,00 | 142.316,00 |
| 1325.01.00.00.000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 30.000,00 | 0,00 |
| 1325.01.99.00.000 0100 | Receita Remuneracao de Outros deposito Banc.de Recursos Vinc | 30.000,00 | 0,00 |
| 1325.02.00.00.000 | RECEITA VALORES MOBIL.DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCULADOS | 10.000,00 | 142.316,00 |
| 1325.02.99.00.000 | REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | 0,00 | 142.316,00 |
| 1325.02.99.00.000 0100 | Remuneracao Outros depositos de Recursos Nao Vinculados | 10.000,00 | 122.316,00 |
| 1325.02.99.00.000 0106 | Remuneracao Outros depositos de Recursos Nao Vinculados | 0,00 | 12.000,00 |
| 1325.02.99.00.000 0107 | Remuneracao Outros depositos de Recursos Nao Vinculados | 0,00 | 8.000,00 |
| 1329.00.00.00.000 0100 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | 5.000,00 | 5.289,50 |
| 1600.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVICOS | 31.600,00 | 33.429,64 |
| 1600.17.00.00.000 0100 | Servicos Agropecuarios | 31.300,00 | 33.112,27 |
| 1600.99.00.00.000 0100 | Outros Servicos | 300,00 | 317,37 |
| 1700.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.285.032,15 | 12.058.912,49 |
| 1720.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.699.537,16 | 11.577.854,59 |
| 1721.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 3.543.887,23 | 4.282.309,40 |
| 1721.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 3.373.626,09 | 3.774.323,19 |
| 1721.01.02.00.000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 3.769.033,68 |
| 1721.01.02.00.000 0100 | Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 3.963.089,52 | 2.660.494,36 |
| 1721.01.02.00.000 0101 | Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 1.108.539,32 |
| 1721.01.02.00.000 0102 | Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 0,00 | 665.123,59 |
| 1721.01.05.00.000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 5.289,51 |
| 1721.01.05.00.000 0100 | Cota-parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 3.173,70 |
| 1721.01.05.00.000 0101 | Cota-parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 1.322,38 |
| 1721.01.05.00.000 0102 | Cota-parte do Imposto S/a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 793,43 |
| 9721.01.02.00.000 0100 | Deducao de Receita Para Formacao Fundef-fpm | -594.463,43 | -665.123,59 |
| 1721.09.00.00.000 0100 | Outras Transferencias da Uniao | 1,00 | 1.000,00 |
| 1721.09.01.00.000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 0,00 | 104.075,13 |
| 1721.09.01.00.000 0100 | Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 98.378,99 | 73.464,79 |
| 1721.09.01.00.000 0101 | Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 0,00 | 30.610,33 |
| 1721.09.01.00.000 0102 | Transferencias Financeiras Lei Complementar 87/96 | 0,00 | 18.366,20 |
| 1721.09.99.00.000 0100 | Demais Transferencias da Uniao | 20.000,00 | 348.061,15 |
| 9721.09.01.00.000 0100 | Deducao de Receita Para Formacao Fundef - 87/96 | 0,00 | -18.366,19 |
| 1721.22.00.00.000 | TRANSF.DA COMPENSACAO FINANCEIRA EXPL.REC.MINERAIS | 51.881,15 | 54.849,93 |
| 1721.22.70.00.000 0100 | Cota-parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 51.881,15 | 54.849,93 |
| 1722.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 4.965.138,12 | 6.036.102,75 |
| 1722.01.00.00.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.965.138,12 | 6.036.102,75 |
| 1722.01.01.00.000 | TRANSFERENCIA DOS ESTADOS DA COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 5.440.000,00 |
| 1722.01.01.00.000 0100 | Transferencia dos Estados da Cota-parte do Icms | 5.142.229,76 | 3.840.000,00 |
| 1722.01.01.00.000 0101 | Transferencia dos Estados da Cota-parte do Icms | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 1722.01.01.00.000 0102 | Transferencia dos Estados da Cota-parte do Icms | 0,00 | 960.000,00 |
| 1722.01.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 351.067,98 |
| 1722.01.02.00.000 0100 | Cota-parte Ipva | 351.067,98 | 210.640,78 |
| 1722.01.02.00.000 0101 | Cota-parte Ipva | 0,00 | 87.767,00 |
| 1722.01.02.00.000 0102 | Cota-parte Ipva | 0,00 | 52.660,20 |
| 1722.01.04.00.000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 0,00 | 211.051,88 |
| 1722.01.04.00.000 0100 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 248.296,33 | 148.977,80 |
| 1722.01.04.00.000 0101 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 0,00 | 62.074,08 |
| 1722.01.04.00.000 0102 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao | 0,00 | 37.244,45 |
| 1722.01.13.00.000 0100 | Transf. Cide - Contrib.interv.dominio Economico | 32.122,97 | 0,00 |
| 1722.01.13.00.000 0116 | Transf. Cide - Contrib.interv.dominio Economico | 0,00 | 33.982,89 |
| 9722.01.01.00.000 0100 | Deducao de Receita Para Formacao Fundef-icms | -771.334,47 | -960.000,00 |
| 9722.01.04.00.000 0100 | Deducao de Receita Para Formacao Fundef-ipi | -37.244,45 | -37.244,45 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006 Exercicio: 2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA - ARTIGO 22 - INCISO III DA LEI 4320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Orcada(2005) | Estimada(2006) |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 1724.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.190.511,81 | 1.259.442,44 |
| 1724.01.00.00.000 | TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALORIZ.MAGIST.FUNDEF | 0,00 | 1.259.442,44 |
| 1724.01.00.00.000 0100 | Transf.rec.fundo Manut.desenv.ens.fund.valoriz.magist.fundef | 1.190.511,81 | 0,00 |
| 1724.01.00.00.000 0118 | Transf.rec.fundo Manut.desenv.ens.fund.valoriz.magist.fundef | 0,00 | 755.665,46 |
| 1724.01.00.00.000 0119 | Transf.rec.fundo Manut.desenv.ens.fund.valoriz.magist.fundef | 0,00 | 503.776,98 |
| 1760.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 1.585.494,99 | 481.057,90 |
| 1761.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 985.494,99 | 11.057,90 |
| 1761.02.00.00.000 0100 | Transf.de Convenios Uniao destinados Progs.educacao | 293.568,13 | 0,00 |
| 1761.05.00.00.000 0100 | Transf.convenios destinados a Progs Saneamento Basico | 1.000,00 | 0,00 |
| 1761.05.00.00.000 0124 | Transf.convenios destinados a Progs Saneamento Basico | 0,00 | 1.057,90 |
| 1761.99.00.00.000 0100 | Outras Transferencias de Convenios Com a Uniao | 690.926,86 | 0,00 |
| 1761.99.00.00.000 0124 | Outras Transferencias de Convenios Com a Uniao | 0,00 | 10.000,00 |
| 1762.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTID | 600.000,00 | 470.000,00 |
| 1762.02.00.00.000 0100 | Transf. Convenios Estado Progs.dest.educacao | 100.000,00 | 0,00 |
| 1762.02.00.00.000 0122 | Transf. Convenios Estado Progs.dest.educacao | 0,00 | 110.000,00 |
| 1762.99.00.00.000 0100 | Outras Transferencias de Convenios Estado | 500.000,00 | 0,00 |
| 1762.99.00.00.000 0124 | Outras Transferencias de Convenios Estado | 0,00 | 360.000,00 |
| 1764.00.00.00.000 0100 | Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 179.700,00 | 870.104,63 |
| 1910.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 14.200,00 | 695.022,18 |
| 1911.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 8.900,00 | 9.415,31 |
| 1911.38.00.00.000 0100 | Multas/juros de Mora do Imp.s/propr.territ.urbana - Iptu | 5.000,00 | 5.289,50 |
| 1911.39.00.00.000 0100 | Multas/juros de Mora do Imp.s/transf.de Bens Imoveis-itbi | 200,00 | 211,58 |
| 1911.40.00.00.000 0100 | Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servicos - Iss | 200,00 | 211,58 |
| 1911.98.00.00.000 0100 | Multas e Juros de Mora das Contribuicoes de Melhoria | 500,00 | 528,95 |
| 1911.99.00.00.000 0100 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 3.000,00 | 3.173,70 |
| 1913.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS | 5.300,00 | 5.606,87 |
| 1913.11.00.00.000 0100 | Multas/juros Mora Divida Ativa do Imp.s/prop.territ.urb.iptu | 2.800,00 | 2.962,12 |
| 1913.13.00.00.000 0100 | Multas/juros Mora Divida Ativa Imp.s/ Servicos - Iss | 300,00 | 317,37 |
| 1913.98.00.00.000 0100 | Multas e Juros de Mora Sobre Contribuicao de Melhoria | 400,00 | 423,16 |
| 1913.99.00.00.000 0100 | Multas/juros Mora Divida Ativa de Outros Tributos | 1.800,00 | 1.904,22 |
| 1919.00.00.00.000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 680.000,00 |
| 1919.15.00.00.000 0100 | Multas Previstas Na Legislacao de Transito | 0,00 | 680.000,00 |
| 1920.00.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 528,95 |
| 1921.00.00.00.000 | INDENIZACOES | 500,00 | 528,95 |
| 1921.99.00.00.000 0100 | Outras Indenizacoes | 500,00 | 528,95 |
| 1930.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 145.000,00 | 153.395,50 |
| 1931.00.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 140.000,00 | 148.106,00 |
| 1931.01.00.00.000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQ.NATU | 0,00 | 0,00 |
| 1931.11.00.00.000 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TERRIT.URBANA - IPTU | 0,00 | 126.948,00 |
| 1931.11.00.00.000 0100 | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.territ.urbana - Iptu | 120.000,00 | 76.168,80 |
| 1931.11.00.00.000 0125 | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.territ.urbana - Iptu | 0,00 | 31.737,00 |
| 1931.11.00.00.000 0126 | Receita Divida Ativa Imp.s/propr.territ.urbana - Iptu | 0,00 | 19.042,20 |
| 1931.13.00.00.000 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVICOS - ISS | 0,00 | 3.173,70 |
| 1931.13.00.00.000 0100 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servicos - Iss | 3.000,00 | 1.904,21 |
| 1931.13.00.00.000 0125 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servicos - Iss | 0,00 | 793,43 |
| 1931.13.00.00.000 0126 | Receita Divida Ativa Imp. S/ Servicos - Iss | 0,00 | 476,06 |
| 1931.98.00.00.000 0100 | Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria | 12.000,00 | 12.694,80 |
| 1931.99.00.00.000 0100 | Receita da Divida Ativo de Outros Tributos | 5.000,00 | 5.289,50 |
| 1932.00.00.00.000 0100 | Receita da Divida Ativa Nao Tributaria | 5.000,00 | 5.289,50 |
| 1990.00.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 21.158,00 |
| 1990.99.00.00.000 0100 | Outras Receitas | 20.000,00 | 21.158,00 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 2000.00.00.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.493.225,44 | 2.649.743,07 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006 Exercicio: 2006
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA - ARTIGO 22 - INCISO III DA LEI 4320/64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| Codigo | Especificacao | Orcada(2005) | Estimada(2006) |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 2100.00.00.00.000 | OPERACOES DE CREDITO | 661.000,00 | 1.052.695,97 |
| 2114.00.00.00.000 | OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELAT.PROGRAMA GOVERNO | 661.000,00 | 1.052.695,97 |
| 2114.01.00.00.000 0100 | Operacoes Cred. Internas P/programa de Educacao. | 510.000,00 | 0,00 |
| 2114.01.00.00.000 0190 | Operacoes Cred. Internas P/programa de Educacao. | 0,00 | 139.529,00 |
| 2114.03.00.00.000 0100 | Operacoes Credito Internas P/ Programa Saneamento | 150.000,00 | 0,00 |
| 2114.03.00.00.000 0190 | Operacoes Credito Internas P/ Programa Saneamento | 0,00 | 657.627,10 |
| 2114.99.00.00.000 0100 | Outras Operacoes Credito Interna Relat.programa de Governo | 1.000,00 | 0,00 |
| 2114.99.00.00.000 0190 | Outras Operacoes Credito Interna Relat.programa de Governo | 0,00 | 255.539,87 |
| 2200.00.00.00.000 | ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | 52.895,00 |
| 2210.00.00.00.000 0100 | Alienacao de Bens Moveis | 50.000,00 | 0,00 |
| 2210.00.00.00.000 0192 | Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 52.895,00 |
| 2400.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 782.225,44 | 1.544.152,10 |
| 2470.00.00.00.000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 782.225,44 | 1.544.152,10 |
| 2471.00.00.00.000 0100 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 577.225,44 | 0,00 |
| 2471.00.00.00.000 0124 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades | 0,00 | 610.646,79 |
| 2471.02.00.00.000 0100 | Transferencias de Convenios da Uniao dest. Prog.de Educacao | 1.000,00 | 0,00 |
| 2471.03.00.00.000 0100 | Transf. de Convenios Uniao Progrs. Saneamento Basico | 1.000,00 | 0,00 |
| 2471.03.00.00.000 0124 | Transf. de Convenios Uniao Progrs. Saneamento Basico | 0,00 | 1.057,90 |
| 2471.99.00.00.000 0100 | Outras Transferencia de Convenios Com a Uniao | 1.000,00 | 0,00 |
| 2471.99.00.00.000 0124 | Outras Transferencia de Convenios Com a Uniao | 0,00 | 1.057,90 |
| 2472.00.00.00.000 0100 | Transferencias de Convenios dos Estados e Df e Suas Entidade | 100.000,00 | 0,00 |
| 2472.00.00.00.000 0124 | Transferencias de Convenios dos Estados e Df e Suas Entidade | 0,00 | 105.790,00 |
| 2472.02.00.00.000 0100 | Transf.convenios Estados Progs. de Educacao | 100.000,00 | 0,00 |
| 2472.03.00.00.000 0100 | Transf.convenios Estados Progs. Saneamento Basico | 1.000,00 | 0,00 |
| 2472.03.00.00.000 0124 | Transf.convenios Estados Progs. Saneamento Basico | 0,00 | 298.214,00 |
| 2472.99.00.00.000 0100 | Outras Convenios Com o Estado | 1.000,00 | 0,00 |
| 2472.99.00.00.000 0124 | Outras Convenios Com o Estado | 0,00 | 527.385,51 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| | Total Geral da Receita | 14.345.047,59 | 17.571.468,85 |
+------------------------+--------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 550.000,00 0,00 550.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 550.000,00 0,00 550.000,00
0001 Manut.Encargos e Ativid.do Poder Legislativo 550.000,00 0,00 550.000,00
2001 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DO PODER LEGIS 550.000,00 0,00 550.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 500.000,00 0,00 500.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00 0,00 300.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0,00 300.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 200.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 0,00 190.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00
Total..........: 550.000,00 0,00 550.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
04 ADMINISTRACAO 434.000,00 0,00 434.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 434.000,00 0,00 434.000,00
0002 DESENV.E COORD.GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO 434.000,00 0,00 434.000,00
2002 MANUTENCAO, GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 434.000,00 0,00 434.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 404.000,00 0,00 404.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 282.000,00 0,00 282.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 282.000,00 0,00 282.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.000,00 0,00 122.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 100.000,00 0,00 100.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 22.000,00 0,00 22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 30.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00
Total..........: 434.000,00 0,00 434.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 003 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orcamentaria: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
04 ADMINISTRACAO 286.000,00 0,00 286.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 286.000,00 0,00 286.000,00
0003 MELHORIA E OPER. DA PROCURADORIA GERAL D0 MUNICI 286.000,00 0,00 286.000,00
2003 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORI 286.000,00 0,00 286.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 283.000,00 0,00 283.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00 0,00 153.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 153.000,00 0,00 153.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00
Total..........: 286.000,00 0,00 286.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 004 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0401 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
04 ADMINISTRACAO 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
0004 APOIO ADMINISTRATIVO 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
2004 MANUTENCAO, ENCARGOS E ATIVIDADES DE APOIO ADMIN 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 530.000,00 0,00 530.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 530.000,00 0,00 530.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 562.000,00 0,00 562.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 170.000,00 0,00 170.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 392.000,00 0,00 392.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 150.000,00 0,00 150.000,00
181 POLICIAMENTO 90.000,00 0,00 90.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 90.000,00 0,00 90.000,00
2006 Manutencao de Convenio com a Policia Civil e Mil 90.000,00 0,00 90.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00
182 DEFESA CIVIL 60.000,00 0,00 60.000,00
0005 SEGURANCA PUBLICA 60.000,00 0,00 60.000,00
2005 Manutencao de Convenio com o Corpo de Bombeiros 60.000,00 0,00 60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 55.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0,00 55.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00
11 TRABALHO 165.000,00 0,00 165.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 165.000,00 0,00 165.000,00
0008 CONCESSAO DE BENEFICIO AO TRABALHADOR 165.000,00 0,00 165.000,00
2008 Auxilio-Refeicao aos Servidores de Baixa Renda 165.000,00 0,00 165.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 165.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 165.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 165.000,00 0,00 165.000,00
Total..........: 1.422.000,00 0,00 1.422.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 005 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTROLE INTERNO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
11 TRABALHO 150.000,00 0,00 150.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 150.000,00 0,00 150.000,00
0006 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 150.000,00 0,00 150.000,00
2007 Contribuicao para Formacao do PASEP 150.000,00 0,00 150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 150.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 150.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0,00 150.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 0,00 100.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00 0,00 100.000,00
0007 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 100.000,00 0,00 100.000,00
0001 Servicos da Divida Fundada Interna 100.000,00 0,00 100.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 0,00 10.000,00
32900000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 0,00 90.000,00
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 90.000,00 0,00 90.000,00
46900000 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0,00 90.000,00
Total..........: 250.000,00 0,00 250.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 006 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 05 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Unidade Orcamentaria: 0501 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
04 ADMINISTRACAO 798.000,00 91.000,00 889.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 798.000,00 91.000,00 889.000,00
0009 IMPLEM.DAS ACOESRELATIVAS A SEC.PLANEJ E COORDEN 373.000,00 91.000,00 464.000,00
2009 Manutencao, Encargos e Ativ.da Sec.Planej.e Coor 373.000,00 91.000,00 464.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 353.000,00 76.000,00 429.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 250.000,00 0,00 250.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 250.000,00 0,00 250.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00 76.000,00 179.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 103.000,00 76.000,00 179.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 15.000,00 35.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 15.000,00 35.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 15.000,00 35.000,00
0010 Prog.Qual.de Gestao na Adm.Publica 425.000,00 0,00 425.000,00
2010 Programa de Qualidade de Gestao na Administracao 425.000,00 0,00 425.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 425.000,00 0,00 425.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425.000,00 0,00 425.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 425.000,00 0,00 425.000,00
Total..........: 798.000,00 91.000,00 889.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 007 }-
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
12 EDUCACAO 267.469,57 1.243.030,43 1.510.500,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 10.000,00 10.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 10.000,00 10.000,00
2012 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENSINO INFANT 0,00 10.000,00 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 10.000,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 10.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 160.000,00 160.000,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 0,00 80.000,00 80.000,00
2011 ALIMENTACAO PARA EDUCACAO INFANTIL 0,00 80.000,00 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 80.000,00 80.000,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID 0,00 80.000,00 80.000,00
2015 MERENDA PARA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 80.000,00 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 80.000,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 80.000,00 80.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 267.469,57 1.073.030,43 1.340.500,00
0011 MAN.E REVIT. DA EDUCACAO INFANTIL - 0 A 6 ANOS 267.469,57 1.048.030,43 1.315.500,00
2013 MANUT.ENCARGOS E ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 267.469,57 978.030,43 1.245.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 267.469,57 948.030,43 1.215.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.469,57 148.030,43 215.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 0,00 3.000,00 3.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 67.469,57 145.030,43 212.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.000,00 30.000,00
2014 Aquisicao Brinquedos P/Parquee Equip.p/Novas Sa 0,00 70.000,00 70.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 70.000,00 70.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 70.000,00 70.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 70.000,00 70.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 0,00 25.000,00 25.000,00
1002 CONSTRUCAO DE CRECHES 0,00 25.000,00 25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 25.000,00 25.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 25.000,00 25.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 25.000,00 25.000,00
Total..........: 267.469,57 1.243.030,43 1.510.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 008 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0602 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
12 EDUCACAO 429.077,61 1.644.922,39 2.074.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 406.577,61 1.644.922,39 2.051.500,00
0012 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALID 352.577,61 1.644.922,39 1.997.500,00
2016 Manutencao e Encargos das Atividades do Ensino F 352.577,61 1.644.922,39 1.997.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 352.577,61 1.569.922,39 1.922.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.577,61 1.127.422,39 1.480.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 352.577,61 1.127.422,39 1.480.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 442.500,00 442.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 442.500,00 442.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 75.000,00 75.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 75.000,00 75.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 75.000,00 75.000,00
0014 LETRARE 4.000,00 0,00 4.000,00
2018 Projeto de Alfabetizacao em fase Adulta 4.000,00 0,00 4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.500,00 0,00 3.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00 0,00 3.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 3.500,00 0,00 3.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00
44000000 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 500,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 50.000,00 0,00 50.000,00
1001 CONSTRUCAO, REFORMAS E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUN 50.000,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 50.000,00 0,00 50.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00
362 ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 5.000,00
0013 Assistencia a Alunos 5.000,00 0,00 5.000,00
2017 Apoio FInanceiro a Estudantes 5.000,00 0,00 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 5.000,00 0,00 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 17.500,00 0,00 17.500,00
0015 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NEC.ESPEC 17.500,00 0,00 17.500,00
2019 PROMOCAO DO ATENDIMENTO A CRIANCAS COM NECESSIDA 17.500,00 0,00 17.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 17.500,00 0,00 17.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 0,00 17.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 17.500,00 0,00 17.500,00
Total..........: 429.077,61 1.644.922,39 2.074.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 009 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0603 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
12 EDUCACAO 20.000,00 10.000,00 30.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 20.000,00 10.000,00 30.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 20.000,00 10.000,00 30.000,00
1004 CONSTRUCAO DE CENTRO ARTISTICO CULTURAL 20.000,00 10.000,00 30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 10.000,00 30.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 20.000,00 10.000,00 30.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 10.000,00 30.000,00
13 CULTURA 191.500,00 0,00 191.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 191.500,00 0,00 191.500,00
0016 RESGATE E PRESERVACAO DA CULTURA LOCAL 191.500,00 0,00 191.500,00
2020 RESGATE E PRESERVACAO CULTURAL LOCAL 191.500,00 0,00 191.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00 0,00 75.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0,00 75.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0,00 85.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 31.500,00 0,00 31.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 31.500,00 0,00 31.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 31.500,00 0,00 31.500,00
Total..........: 211.500,00 10.000,00 221.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 010 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 06 - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 0604 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
27 DESPORTO E LAZER 408.500,00 0,00 408.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 408.500,00 0,00 408.500,00
0017 ESTIMULO A PRATICA DESPORTIVA 208.500,00 0,00 208.500,00
2021 MANUTENCAO E OBRAS EM GINASIOS DE ESPORTES 208.500,00 0,00 208.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 202.500,00 0,00 202.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 0,00 140.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 0,00 140.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.500,00 0,00 62.500,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 12.500,00 0,00 12.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 6.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00
0018 Implem.das Politicas Pub.Rel. Educacao, Cultura 200.000,00 0,00 200.000,00
1003 COMPLE.CONST.REF. QUADRAS E GINASIOS ESP.ARQUIB 200.000,00 0,00 200.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 100.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00
Total..........: 408.500,00 0,00 408.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 011 }-
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ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 07 - SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 0701 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
11 TRABALHO 342.000,00 50.000,00 392.000,00
333 EMPREGABILIDADE 342.000,00 50.000,00 392.000,00
0019 Motivacao e Articulacao Empresarial 342.000,00 50.000,00 392.000,00
2022 Incentivo a Geracao de Emprego e Renda 170.000,00 50.000,00 220.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 50.000,00 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 150.000,00 20.000,00 170.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 20.000,00 170.000,00
45000000 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 30.000,00 30.000,00
45900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 30.000,00 30.000,00
2023 Man. Enc.e Ativ.do Departamento de Desenv.Econom 172.000,00 0,00 172.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 165.000,00 0,00 165.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 130.000,00 0,00 130.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0,00 35.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 7.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 7.000,00 0,00 7.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0,00 7.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 82.000,00 83.000,00 165.000,00
695 TURISMO 82.000,00 83.000,00 165.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO SUSTENTAVEL 82.000,00 83.000,00 165.000,00
2024 Promocao do Turismo Sustentavel 82.000,00 83.000,00 165.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 77.000,00 83.000,00 160.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00 83.000,00 160.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 50.000,00 50.000,00 100.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 33.000,00 60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00
Total..........: 424.000,00 133.000,00 557.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 012 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0801 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
26 TRANSPORTE 2.767.000,00 55.500,00 2.822.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.767.000,00 55.500,00 2.822.500,00
0021 TRANSITO SEGURO 392.000,00 30.500,00 422.500,00
2025 Transito Seguro 52.000,00 30.500,00 82.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 12.500,00 62.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 12.500,00 62.500,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 12.500,00 62.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 18.000,00 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 18.000,00 20.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 18.000,00 20.000,00
2026 Manut.Enc.e Ativ.do Dep.de Transito e da JARI 340.000,00 0,00 340.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 340.000,00 0,00 340.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.000,00 0,00 340.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 340.000,00 0,00 340.000,00
0022 APRIMOR.ACOES DESENV.SECRET.OBRAS, URBAN.E SERV. 2.375.000,00 25.000,00 2.400.000,00
2027 Manut.Enc. e Ativ.do Departamento de Obras 2.375.000,00 25.000,00 2.400.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 900.000,00 0,00 900.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 900.000,00 0,00 900.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 1.275.000,00 0,00 1.275.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 25.000,00 225.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 200.000,00 25.000,00 225.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 25.000,00 225.000,00
Total..........: 2.767.000,00 55.500,00 2.822.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 013 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 0802 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
15 URBANISMO 878.000,00 370.000,00 1.248.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 133.000,00 360.000,00 493.000,00
0023 INCREMENTO DA GESTAO URBANA COM QUALIDADE 52.000,00 360.000,00 412.000,00
1005 Incremento da Gestao Urbana com Qualidade 52.000,00 360.000,00 412.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 60.000,00 80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 60.000,00 80.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 60.000,00 80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 300.000,00 332.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 32.000,00 300.000,00 332.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 32.000,00 300.000,00 332.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBAN 81.000,00 0,00 81.000,00
1007 Construcao e Manutencao da Infra-Estrutura Urban 81.000,00 0,00 81.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 37.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 0,00 37.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 37.000,00 0,00 37.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00 0,00 44.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 44.000,00 0,00 44.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 44.000,00 0,00 44.000,00
452 SERVICOS URBANOS 745.000,00 10.000,00 755.000,00
0025 LIMPEZA URBANA 745.000,00 10.000,00 755.000,00
2028 Manutencao e Expansao da Coleta de Lixo e Limpez 745.000,00 10.000,00 755.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 745.000,00 0,00 745.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00 0,00 210.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 210.000,00 0,00 210.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.000,00 0,00 535.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 535.000,00 0,00 535.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 0,00 10.000,00 10.000,00
17 SANEAMENTO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
0026 SANEAMENTO BASICO 107.000,00 180.000,00 287.000,00
1008 Saneamento Basico 107.000,00 180.000,00 287.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00 180.000,00 285.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 105.000,00 180.000,00 285.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 105.000,00 180.000,00 285.000,00
26 TRANSPORTE 66.017,11 233.982,89 300.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 66.017,11 233.982,89 300.000,00
0024 UNIVERSALIZACAO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTR.URBAN 66.017,11 233.982,89 300.000,00
1006 Abertura e Pavimentacao de Ruas e Outras Obras 66.017,11 233.982,89 300.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 66.017,11 233.982,89 300.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 66.017,11 233.982,89 300.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 66.017,11 233.982,89 300.000,00
Total..........: 1.051.017,11 783.982,89 1.835.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 014 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
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Orgao: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 0901 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
18 GESTAO AMBIENTAL 15.000,00 0,00 15.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 15.000,00 0,00 15.000,00
0027 EDUCACAO E CONTROLE AMBIENTAL 15.000,00 0,00 15.000,00
2029 Aquisicao de Mudas 15.000,00 0,00 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00
20 AGRICULTURA 577.605,00 143.895,00 721.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 400.000,00 0,00 400.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 400.000,00 0,00 400.000,00
2030 Manutencao, Enc. e Ativ. do Departamento de Agri 400.000,00 0,00 400.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0,00 400.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00 0,00 220.000,00
31900000 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0,00 220.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0,00 180.000,00
33500000 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI 10.000,00 0,00 10.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 0,00 170.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 100.000,00 50.000,00 150.000,00
2031 Saneamento Basico Rural 100.000,00 50.000,00 150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 50.000,00 130.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 80.000,00 50.000,00 130.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 50.000,00 130.000,00
601 PROMOCAO E PRODUCAO VEGETAL 43.105,00 88.895,00 132.000,00
0028 PROMOCAO E MANUTENCAO DO DESENV.AGROPECUARIO 43.105,00 88.895,00 132.000,00
1009 Aquisicao de Equipamentos para Desenvolvimento A 43.105,00 88.895,00 132.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 43.105,00 88.895,00 132.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 43.105,00 88.895,00 132.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 43.105,00 88.895,00 132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 7.000,00 5.000,00 12.000,00
0030 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.000,00 5.000,00 12.000,00
2032 Fortalecimento da Agricutlura Familiar 7.000,00 5.000,00 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 10.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 10.000,00
722 TELECOMUNICACOES 4.500,00 0,00 4.500,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 4.500,00 0,00 4.500,00
1010 Apoio a Telefonia Rural 4.500,00 0,00 4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00 0,00 4.500,00
44000000 INVESTIMENTOS 4.500,00 0,00 4.500,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 4.500,00 0,00 4.500,00
752 ENERGIA ELETRICA 23.000,00 0,00 23.000,00
0029 MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DO AGRICULTOR 23.000,00 0,00 23.000,00
1011 Apoio a Eletrificacao Rural 3.000,00 0,00 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 015 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 0901 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00
2055 Implantacao e Manutencao do Prog.Micro Bacias 20.000,00 0,00 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00
33900000 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00
44900000 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00
Total..........: 592.605,00 143.895,00 736.500,00
-=[ www.cplinformatica.com.br ]=-------------------------------------------------------------------------------------------------{ 016 }-
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DŽOESTE [ORCAMENTO DE 2006] 27/01/2006
ESTADO DE SANTA CATARINA ADENDO V A PORTARIA SOF. Nr. 08 DE 04/02/1985 Exercicio: 2006
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgao: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Codigo Especificacoes Ordinario Vinculado Total
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00 0,00 420.000,00
Total..........: 420.000,00 0,00 420.000,00
Total Geral....: 10.311.169,29 4.105.330,71 14.416.500,00
Transferencias Financeiras Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE HERVAL DŽ 457.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE HERVAL DŽOESTE 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE 33.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DŽOESTE 2.464.968,85
SubTotal 3.154.968,85
Total Geral 17.571.468,85